Oto faktury przekazane Krzysztofowi Wyszkowskiemu - do zapłacenia za emisję telewizyjną.
Ewelina Wolańska Adwokat
Kancelaria Adwokacka
80-279 Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Kmieca .....
Gdańsk dnia 27 grudnia 2012r.
Pan
Wyszkowski Krzysztof Zam. Sopot ul. Andersa ....
Jako pełnomocnik procesowy wierzyciela - p. Prezydenta Lecha Wałęsy przekazuję Panu co następuje:
Duplikat faktury VAT nr, 112028841 z dnia 21.11.2012 wystawiona przez TVN Media Sp.z o.o. na kwotę 21.844.80 zł brutto za emisje o świadczenia zgodnie z treścią Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, z dnia 24 marca 2011 r.
Kserokopię dowodu przekazania tej kwoty w dniu 19.11.2012 r. przez wierzyciela na konto bankowe TVN Media,
Duplikat faktury VAT nr. 112028923 z dnia 23.11.2012r. na kwotę 246,- zł brutto Duplikat faktury VAT nr. 112028919 z dnia 23.11.2012r na kwotę 984,-zł brutto, kwota Łączna z tych dwóch faktur wynosi kwotę 1.230,=-zł.
Kserokopię dowodu przekazania przez wierzyciela na rzecz TVN kwoty 2.460,-zł, w tym nadwyżka, która zostanie zwrócona przez TVN, jako pomyłka w wezwaniu. Na podstawie powyższych dokumentów wzywam Pana do dobrowolnej zapłaty kwoty tj. dwadzieścia cztery tysiące trzysta cztery zł 80/100 /24.304,80zł/ na konto wierzyciela p.Prezydenta Lecha Wałęsy w terminie 14 dni od daty otrzymania Nin.wezwania, tytułem zwrotu poniesionych kosztów za wykonanie wyroku, które z mocy w/wym Wyroku obciążają Pana.
Równocześnie uprzedzam Pana, że jeśli nie dokona Pan dobrowolnie w/wym zapłaty, będę zmuszona skierować sprawę do egzekucji komorniczej, co znacznie zwiększy całość kosztów.
|
adw. Ewelina Wolańska |
Konto wierzyciela -Nordea BPSA Gdańsk XXXXXXXXXXXXXXXXX. Zał. kserokopie 3 faktur i 2 dowody zapłaty
_________________
D U P L I K A T
wystawiono 18.12.2012
Data faktury: 23.11.2012 Data sprzedaży: 23.11.2012 Miejsce wystawienia: Warszawa
Sprzedawca:83
TVN Media Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa NIP: 527-26-44-004
Nabywca:
LECH WAŁĘSA ul. POLANKI ... 80-308 GDAŃSK NIP: .....
Nr rachunku:
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Termin płatności: 23.11.2012 Sposób płatności: Przelew
Odbiorca:
LECH WAŁĘSA ul. POLANKI .... 80-308 GDAŃSK Konto: XXXXXXXXXXXXX
Słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery PLN zero gr
Całkowita wartość zamówienia: 800,00 PLN netto
Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT:
Anna Morawska
imię i nazwisko
____________________
DUPLIKAT
wystawiono dnia
Sprzedawca:
TVN Media Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa NIP: 527-26-44-004
Faktura VAT nr 112028923
oryginał
Data faktury: 23.11.2012 Data sprzedaży: 23.11.2012 Miejsce wystawienia: Warszawa
Nabywca:
LECH WAŁĘSA ul. POLANKI .... 80-308 GDAŃSK NIP: XXXXXXXXX
Nr rachunku:
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Termin płatności: 23.11.2012 Sposób płatności: Przelew
Odbiorca:
LECH WAŁĘSA ul. POLANKI ... 80-308 GDAŃSK Konto: XXXXXXXXX
|
|
Nazwa towaru lub usługi |
Ilość |
Jm |
Cena netto |
Wartość netto |
% VAT |
Wartość VAT |
Wartość brutto |
|
1 |
Licencja do wyprodukowanego OŚWIADCZENIA 30 sek. zgodnie ze zleceniem 121109153 |
1,0 |
JD |
200,00 |
200,00 |
23 % |
46,00 |
246,00 |
|
Razem: Suma faktury: |
200,00 |
|
46,00 |
246,00 |
||||
|
200,00 |
|
46,00 |
246,00 |
|||||
Przedpłata: Do zapłaty:
246,00 0,00
|
200,00 |
23 % |
46,00 |
246,00 |
Słownie: dwieście czterdzieści sześć PLN zero gr
Całkowita wartość zamówienia: 200,00 PLN netto
Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT:
Anna Morawska
imię i nazwisko
-------------------------------
DUPLIKAT
wystawiono dnia 18.12.2012
Sprzedawca:
TVN Media Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa NIP: 527-26-44-004
Data faktury: 21.11.2012 Data sprzedaży: 21.11.2012 Miejsce wystawienia: Warszawa
Nabywca:
LECH WAŁĘSA ul. POLANKI .... 80-308 GDAŃSK NIP: XXXXXXXXXXXX
Nr rachunku:
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Termin płatności: 21.11.2012 Sposób płatności: Przelew
Odbiorca:
LECH WAŁĘSA ul. POLANKI ... 80-308 GDAŃSK Konto: XXXXXXXXXXXXX
|
I-P |
Nazwa towaru lub usługi |
Ilość |
Jm |
Cena netto |
Wartość netto |
% VAT |
Wartość VAT |
Wartość brutto |
|
1 |
Opłata za emisję reklam w TVN wg |
1,0 |
JD |
17.760,00 |
17.760,00 |
23% |
4.084,80 |
21.844,80 |
|
|
zlecenia 121109038; Klient LECH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WAŁĘSA; Produkt OŚWIADCZENIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ł- Razem: 21.844,80 |
|
Razem: Suma faktury: |
17.760,00 |
|
4.084,80 |
21.844,80 |
|
|
17.760,00 |
|
4.084,80 |
21.844,80 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
W tym: |
17.760,00 |
23 % |
4.084,80 |
21.844,80 |
||||
Przedpłata: 21.844,80
Do zapłaty: 0,00
Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery PLN osiemdziesiąt gr
Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT: Eliza Łęcka
imię i nazwisko
nazwa odbiorcy





Napisz komentarz
Komentarze